Jak Wygenerować Akt Pojednania W 1C: Enterprise 8.2

Spisu treści:

Jak Wygenerować Akt Pojednania W 1C: Enterprise 8.2
Jak Wygenerować Akt Pojednania W 1C: Enterprise 8.2

Wideo: Jak Wygenerować Akt Pojednania W 1C: Enterprise 8.2

Wideo: Jak Wygenerować Akt Pojednania W 1C: Enterprise 8.2
Wideo: Обновление нумерации (сброс нумерации) для 1С 8.2, 8.3 2024, Może
Anonim

Akt pojednania wzajemnych rozliczeń jest podstawowym dokumentem, który odzwierciedla stan wzajemnych rozliczeń między stronami przez określony czas.

Należy mieć świadomość, że zestawienie uzgodnień nie stanowi żadnych zapisów księgowych i jest tworzone wyłącznie jako dokument informacyjny. Jest drukowany w dwóch egzemplarzach, po jednym z każdej strony.

Jak wygenerować akt pojednania w 1C: Enterprise 8.2
Jak wygenerować akt pojednania w 1C: Enterprise 8.2

Czy to jest to konieczne

Program 1C: Enterprise 8.2 Rachunkowość korporacyjna, wydanie 2.0

Instrukcje

Krok 1

Możesz wygenerować akt pojednania w 1C: Enterprise 8.2, jeśli przejdziesz do zakładki „kup” lub „sprzedaż”, która znajduje się w panelu operacyjnym.

Wizerunek
Wizerunek

Krok 2

Zostanie otwarty rejestr wszystkich wygenerowanych i zarejestrowanych aktów uzgadniania wzajemnych rozliczeń. Musisz kliknąć przycisk "dodaj". Spowoduje to otwarcie dokumentu „” Akt pojednania wzajemnych rozliczeń: Nowy. „Tutaj musisz wypełnić dane dokumentu:

- Nie ma potrzeby ustawiania numeru aktu pojednania, program ustawia go automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu;

- Data dokumentu w programie jest ustawiana automatycznie, jeśli chcesz utworzyć akt pojednania z innym numerem, kliknij kalendarz obok daty i wybierz tę, której potrzebujesz. Lub wprowadź datę ręcznie za pomocą klawiatury;

- Wskazać okres, na który konieczne jest sporządzenie aktu pojednania wzajemnych rozliczeń;

- W polu „organizacja” wskazana jest Twoja organizacja. To pole jest wymagane;

- W polu „partner biznesowy” należy podać kontrahenta, z którym chcesz uzgodnić kalkulacje;

- W polu „umowa” musisz wybrać umowę z kontrahentem, dla którego chcesz uzgodnić wyliczenia

- Określ walutę płatności

Wizerunek
Wizerunek

Krok 3

Otwórz zakładkę „według danych organizacji” i kliknij przycisk „wypełnij”, a następnie „wypełnij według danych księgowych”.

Krok 4

Kliknij przycisk „raport uzgodnienia” w prawym dolnym rogu dokumentu. Pojawi się okno dialogowe z pytaniem: "Dokument został zmieniony. Musisz go napisać, aby wydrukować. Napisz?" odpowiadamy "ok". Otworzy się raport uzgodnienia przygotowany do druku. Aby go wydrukować, musisz kliknąć przycisk „drukuj” w lewym górnym rogu dokumentu. Lub kliknij zakładkę „plik”, a następnie „drukuj”.

Następnie możesz kliknąć przycisk „OK” w prawym dolnym rogu i wyjść z dokumentu. Następnie dokument zostanie zapisany w rejestrze aktów pojednawczych. W razie potrzeby można go usunąć, zmienić lub ponownie wydrukować.

Zalecana: